Настройка параметров оборотно-сальдовой ведомости в 1С:Бухгалтерии
20.11.2020 Эта статья о том, как настраивать самый популярный отчет в «1С:Бухгалтерии» – оборотно-сальдовую ведомость (ОСВ).
Как устроены отчеты в программах 1С
Все отчеты в программах 1С разрабатываются с помощью СКД – системы компоновки данных. Она упрощает создание отчета за счет множества настроек, которые делаются мышкой, без программирования. Настройки СКД работают как изнутри, со стороны «Конфигуратора», так и снаружи, в режиме «1C:Предприятие».
Есть и оборотная сторона медали. Настроек так много, что разобраться в них пользователю без специальной подготовки не под силу.
Разработчики «1С:Бухгалтерии» попытались упростить интерфейс стандартных отчетов, убрав большинство настроек «под капот».
Что из этого получилось и как настраивать отчеты в этой программе, рассмотрим на примере ОСВ по счету. Она вызывается из раздела «Отчеты». Настройка оборотно-сальдовой ведомости
В верхней строке находятся параметры отчета:
- период;
- счет;
- организация.
В поле Организация введите организацию, по которой ведется учет. Таких организаций может быть несколько, они хранятся в справочнике в разделе «Главное». В версии ПРОФ «1С:Бухгалтерии» можно получить отчет по одной выбранной организации, в версии КОРП есть вариант выбора головной организации с обособленными подразделениями.
Если в информационной базе только одна организация, то данный параметр отсутствует. В частности, так происходит в базовых версиях «1С:Бухгалтерии».
Счет выбирается из плана счетов. Он может быть только один. Можно выбрать его из списка последних введенных значений или нажать «Показать все» – и выбрать значение из плана счетов.
Счетом считается и счет, и субсчет. То есть можно выбрать счет-группу, например, 41, и получить ведомость по всем субсчетам этого счета. А можно выбрать какой-то субсчет 41-го счета, и получить отчет только по нему.
Полезная колонка в плане счетов рядом с кодом счета – Быстрый выбор.
Быстрый выбор: 4101, без точки.
Когда вы вводите номер счета в поле ввода параметров отчета, то вводить можно без точки. В этом случае сработает быстрый выбор.
Период может быть любым. Кнопка с многоточием открывает диалог выбора стандартного отчетного периода – месяц, квартал, год. В результате в поля ввода дат подставляются границы выбранного периода. В этом периоде начальная дата – всегда начало дня, а конечная дата – всегда конец дня (не забываем, что в 1С дата содержит время с точностью до секунды).
Давайте сформируем отчет.
Мы видим классическую оборотную ведомость:
- остатки на начало периода;
- обороты за период;
- остатки на конец периода.
Давайте посмотрим, откуда все это берется. Нажимаем кнопку Показать настройки. Первая закладка – «Группировки».
Настройка группировок
Группировки – это итоговые строки отчета. Они еще могут раскрываться и сворачиваться по кнопке + —.
Первая группировка – по субсчетам. Сначала идет счет, потом субсчет.
Эту группировку можно отключить, для этого достаточно снять флажок По субсчетам.
Периодичность. По умолчанию стоит «За период отчета». Это значит, что дополнительной группировки по периодам нет. Но ее можно добавить. Она будет выводиться вертикально после всех остальных группировок.
Остальные группировки зависят от состава видов субконто на выбранном счете. Так, у счета 41 есть 3 вида субконто: «Склады», «Номенклатура», «Партии». Каждый из них можно использовать в качестве группирующего признака.
Состав видов субконто на 41 счете определяется настройками плана счетов «Учет запасов».
На закладке Группировки есть кнопки Добавить и Удалить.
Собственно, для удаления группировки из отчета достаточно ее отключить. А для добавления — включить. Но если вы случайно удалили строчку,то можете использовать кнопку Добавить. Также с ее помощью можно добавить дополнительную группировку по реквизиту справочника.
Например, по номенклатуре – номенклатурной группе.
Подробнее смотрите в видео.
Настройка отборов
Отбор в программах 1С работает как фильтр – показывает только те проводки, которые соответствуют заданным условиям. Надо только правильно эти условия задать.
Для примера сформируем ОСВ по счету 62. Настройки – вкладка Отбор. В таблице присутствуют те же виды субконто, что и на вкладке Группировка. Они соответствуют выбранному в параметрах отчета счету. У счета 62 в плане счетов 3 вида субконто: Контрагенты, Договоры и Документы расчетов с контрагентами. По каждому из них можно установить отбор.
Начнем с субконто Контрагенты, потому что Договоры – справочник, подчиненный Контрагентам.
Рядом с названием отбора стоит вид сравнения. Можно щелкнуть мышкой и выбрать:
- равно,
- не равно,
- в группе из списка,
- в группе.
- то же самое с отрицанием,
- а также заполнено/не заполнено.
По умолчанию стоит Равно.
Теперь Значение. Значение выбирается из того справочника, который соотносится с видом субконто.В данном случае это справочник Контрагенты.
Можно выбрать одно из последних используемых значений или открыть справочник и поискать там нужное значение.
Примеры отборов
В этой ведомости отборы не установлены.
Сделаем отбор по контрагенту «Аквилон-Трейд». В настройках установим «Контрагенты» равно «Аквилон-Трейд». Сформировать. Получили ведомость только по «Аквилон-Трейду».
Давайте потестируем другие варианты.
Если выбрать В списке, то поле ввода значений преобразится. Появится сначала список, а затем уже можно будет в него из справочника контрагентов подбирать элементы.
Здесь либо кнопка Добавить, либо Подбор. Кому как удобно.
Добавим «Внуковский комбинат».
Подбор открывает справочник. Выберем что-нибудь из покупателей. Например, «Лесная поляна».
Готово. Сформировать. Получилось. И «Аквилон-Трейд», и «Внуковский комбинат», и «Лесная поляна» присутствуют в отчете.
А чтобы мы не путались, что это за отчет и почему в нем так мало записей, в шапке появилась строчка Отбор с перечислением всех отобранных контрагентов.
Что такое В группе и В группе из списка?
В группе значит отобрать всех, кто входит в данную группу. Выбираем группу «Покупатели».
Сформировать. Все покупатели из этой группы – в нашем отчете.
В группе из списка – это когда несколько групп. Например, «Покупатели» и «Поставщики».
Что еще? Ну давайте Не заполнено проверим. Может, есть такие проводки у нас в базе и мы их как раз и выявим?
Контрагенты – Не заполнено. Сформировать.
Нет такого. Пустой отчет.
Точно такие же виды сравнения предлагаются и по остальным видам субконто.
Выберем «Аквилон-Трейд». Договор уже можно будет выбрать с учетом предыдущего выбора. Есть только один договор у этого контрагента.
Получили ведомость по «Аквилон-Трейду» и по выбранному договору.
Субконто Документы расчетов с контрагентами – выбирается в специальном помощнике.
Нужно ввести период, контрагента, договор и нажать Сформировать. В табличной части этого диалога появится список документов, из них уже можно будет выбрать нужный.
Мы выберем реализацию, так как уже видели в отчете, что все расчетные документы – это реализация.
Сформировать. Отчет получен.
На закладке Отборы есть кнопки Добавить и Удалить. Они необязательны, так как флажки рядом с субконто вполне решают вопрос о включении и выключении отборов.
Но здесь есть дополнительная возможность сделать отбор по реквизиту справочника.
Нажмем Добавить. Раскроем справочник Контрагенты. Выбираем Наименование. Появляется слово Содержит. Это новый вариант условия, то есть не полное равенство, а равенство по подстроке.
Пусть будет «кафе». Уберем все остальные условия. Уберем группировку по документам. Сформировать.
Подробнее смотрите в видео.
Читайте также статьи
- Учет по проектам в 1С:Бухгалтерии 3.0: опыт реального внедрения Самая первая статья, давшая начало разработке тиражного решения. В ней рассказывается о масштабной доработке «1С:Бухгалтерии КОРП» под решение задач управленческого учета по проектам.
- Учет рабочего времени в разрезе проектов в 1С:Бухгалтерии 3.0: опыт реального внедрения Доработка для клиента. Реализовано распределение зарплаты на проекты пропорционально участию сотрудников в проектах. Ведётся табель учёта рабочего времени в разрезе проектов.
- Распределение доходов, расходов и оплат по проектам в 1С:Бухгалтерии 3.0 В статье подробно раскрывается механизм распределения сумм документов по разным проектам.
- Развитие механизма распределения по проектам в 1С:Бухгалтерии 3.0 Новые возможности распределения сумм документов по проектам. В частности, теперь распределяются расчеты с контрагентами.
- Как автоматизировать учет по проектам в 1С:Бухгалтерии Здесь рассматривается вопрос внедрения управленческого учета по проектам с точки зрения автоматизаторов.
- Дополнительные сведения в типовых конфигурациях 1С В статье рассказывается, как использование дополнительных сведений помогает расширить функциональность типовых конфигураций без «снятия с замка» и с минимумом программирования.
Как сформировать ОСВ по счетам 41, 44, 68 в разрезе контрагента?
Добрый день
Налоговая в рамках камеральной проверки декларации по НДС карточки бухгалтерских счетов 41,44,68 в разрезе конкретного контрагента. Я не могу технически это сделать в программе. Подскажите, пожалуйста, может можно как-то по-другому решить этот вопрос? сделать общую карточку или что-то еще?
3 У меня такой же вопрос
Заполнить, проверить и подать уведомление о сумме налога
16+. Реклама. АО «ПФ «СКБ Контур». ОГРН 1026605606620. 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А.
nivki Автор вопроса
Мария Ларичева, меня интересует вопрос, как это сделать в программе, у меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1224) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.76.67) и, если это не возможно сделать в программе, как можно решить этот вопрос по-другому (отправить полную карточку (что не хотелось бы), не отправлять вообще и т.д.?
Консультант
Добрый день.
Все стандартные отчеты в программе (карточка счета, оборотно-сальдовая ведомость, анализ счета и пр.) можно сохранить в виде файла в формате Excel.
Как вариант — можно выгрузить полную карточку и потом удалить строки, не относящиеся к данному контрагенту.
ТЕМА: ОСВ по счету 41
В 1С7.7 была возможность формировать ОСВ по сч.41 и по субконто Контагент и Договор.
Скажите, пожалуйста, кто знает, как можно получить такую же с в 1С8.3.
При настройке не удается установить параметр Контрагент. Выдает все товары на сч.41.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
ОСВ по счету 41 5 года 11 мес. ago #4611
Добрый день! 41й счет, если выбраны все настройки, имеет аналитику: номенклатура, склад и документы поступления/списания (партии), для того, чтобы посмотреть поступление товаров в привязке к контрагентам, можно воспользоваться отчетом «Обороты между субконто» — закладка Отчеты, (вид субконто: контрагенты, вид.кор.субконто: номенклатура), в настройках в отборе указать нужный кор.счет, например 41.01.
Как настроить оборотно-сальдовую ведомость в программе 1С: Бухгалтерия предприятия?
Все бухгалтера формируют оборотно–сальдовую ведомость, но не все знают ее возможности и пользуются доступными вариантами настроек. Рассмотрим настройки ОСВ на примере счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Все бухгалтера формируют оборотно–сальдовую ведомость, но не все знают ее возможности и пользуются доступными вариантами настроек. Рассмотрим настройки ОСВ на примере счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Сформировать ОСВ можно из раздела Отчеты – Стандартные отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость.
Рис.1 (нажмите для увеличения)
Сначала нужно задать период и выбрать организацию, если учет ведется по нескольким юридическим лицам.
Рис.2 (нажмите для увеличения)
Далее нажимаем по кнопке «Сформировать».
Рис.3 (нажмите для увеличения)
В начальном виде отчет выглядит так:
Рис.4 (нажмите для увеличения)
Давайте теперь сделаем различные настройки ОСВ и посмотрим, как это будет отражаться на отчете. По кнопке «Показать настройки» откроется окно с настройками.
Рис.5 (нажмите для увеличения)
Рис.6 (нажмите для увеличения)
На закладке Группировки добавим строку со счетом 60, установим галочку в поле «По субсчетам» и очистим поле «По субконто».
Рис.7 (нажмите для увеличения)
Снова нажимаем сформировать.
Рис.8 (нажмите для увеличения)
Видим, что в ОСВ развернулись обороты и сальдо только по счету 60.
Рис.9 (нажмите для увеличения)
Теперь в поле «По субконто» выберем Контрагенты
Рис.10 (нажмите для увеличения)
В ОСВ по 60 счету таким образом можем увидеть обороты и сальдо по конкретному поставщику.
Рис.11 (нажмите для увеличения)
Если возникнет необходимость развернуть ОСВ по всем субсчетам для всех счетов, то на закладке Группировка устанавливаем галочку в поле «По субсчетам».
Рис.12 (нажмите для увеличения)
Наша ОСВ приобрела такой вид:
Рис.13 (нажмите для увеличения)
Если в программе ведется учет по забалансовым счетам и есть необходимость видеть обороты и сальдо также по ним, то переходим к закладке Отбор и устанавливаем флажок «Выводить забалансовые счета» и нажимаем «Сформировать».
Рис.14 (нажмите для увеличения)
В выше приведенных примерах мы видели показатели бухгалтерского учета. А если есть необходимость проверить показатели налогового учета. Тогда переходим на следующую закладку «Показатели». Здесь можно настроить отображение БУ, НУ, ПР, ВР, а также вывод контроля и валютной суммы.
Рис.15 (нажмите для увеличения)
После выполненных настроек наша ОСВ приобретет следующий вид:
Рис.16 (нажмите для увеличения)
Продолжаем анализировать счет 60. Имеется остаток по кредиту в размере 143 415 руб. Но он нам не отвечает на вопрос: Мы должны клиентам или они нам в разрезе контрагентов и договоров? Поэтому воспользуемся настройкой, перейдя на следующую закладку «Развернутое сальдо». Кликаем по кнопке «Добавить», добавляем счет 60. Поля «По субсчетам» и «По субконто» оставляем пустыми.
Рис.17 (нажмите для увеличения)
Формируем ОСВ. Видим, что появились суммы задолженности и переплаты.
Рис.18 (нажмите для увеличения)
Начинающие бухгалтера не всегда помнят название счета, а также вид счета (активный, активно-пассивный). Для этого переходим на закладку «Дополнительные поля», поставим флажок «Выводить наименование счета», а также по кнопке «Добавить» выбираем поле Счет -> Вид.
Рис.19 (нажмите для увеличения)
Рис.20 (нажмите для увеличения)
И последний штрих в формировании оборотно-сальдовой ведомости – задать её оформление. Переключаемся на последнюю закладку, которая так и называется «Оформление».
Рис.21 (нажмите для увеличения)
По умолчанию проставлены флажки в полях «Выделять отрицательные» и «Уменьшенный автоотступ». По кнопке «Добавить» изменим Шрифт с 8 размера на 11. Вариант оформления изменим на «Яркий» и нажмем «Сформировать».
Рис.22 (нажмите для увеличения)
Получится вот такая яркая картинка с крупными буквами.
Рис.23 (нажмите для увеличения)
Теперь изменим вариант оформления на «Море».
Рис.24 (нажмите для увеличения)
Наконец, все сделанные нами настройки мы можем сохранить, чтобы всегда вернуться к ним в будущем. Для этого по кнопке «Показать настройки» найдём кнопку «Сохранить настройки»:
Рис.25 (нажмите для увеличения)
Кстати, сформированную ОСВ можно сохранить в электронный архив, который располагается внутри базы 1С. Это позволит, к примеру, в будущем вернуться к ОСВ за 2016 год без её формирования в программе. Это бывает полезно, если есть подозрения, что кто-то перепровёл документы из закрытых периодов и «поплыли» обороты. Для этого просто формируем нужную ОСВ и нажимаем кнопку «Регистр учета» -> «Сохранить»
Рис.26 (нажмите для увеличения)